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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5397 Data de lançamento: 06/10/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS-IGD PBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO, 1 SERVIÇO DE LIMPEZA E ARREFECIMENTO, 1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, 1 SERVIÇO DE MECANICA NO CONSERTO DO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-PBF. 255,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2014 Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO, 1 SERVIÇO DE LIMPEZA E ARREFECIMENTO, 1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, 1 SERVIÇO DE MECANICA NO CONSERTO DO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-PBF. 255,00
14/10/2014 EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 201407307; 255,00
11/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5397/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 120 255,00
TOTAL 255,00 255,00 255,00
SALDO A PAGAR 0,00