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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NEI STOLL - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5426 Data de lançamento: 07/10/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO NO MES DE SETEMBRO DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO.040/2013 ROTEIRO NRO.05 , CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000057. 1.163,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2014 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO NO MES DE SETEMBRO DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO.040/2013 ROTEIRO NRO.05 , CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000057. 1.163,42
07/10/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - RECEBIDO Conforme Nota Fiscal Nº 57. 1.163,42
15/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5426/2014 NEI STOLL - ME - 5179 1.163,42
TOTAL 1.163,42 1.163,42 1.163,42
SALDO A PAGAR 0,00