| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEI STOLL - ME |
| Número do empenho: | 5428 | Data de lançamento: | 07/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL NAN GA NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000055. | 211,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL NAN GA NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000055. | 211,50 | ||
| 07/10/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - RECEBIDO Conforme Nota Fiscal Nº 55. | 211,50 | ||
| 15/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5428/2014 NEI STOLL - ME - 5179 | 211,50 | ||
| TOTAL | 211,50 | 211,50 | 211,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||