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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5448 Data de lançamento: 07/10/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 15 MTS.MANGUEIRA PRESSÃO, P/ USO NO ESGUICHO DE LAVAGEM DAS MAQUINAS DO PARQUE DE MAQUINAS. 165,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2014 Valor Empenhado referente a: 15 MTS.MANGUEIRA PRESSÃO, P/ USO NO ESGUICHO DE LAVAGEM DAS MAQUINAS DO PARQUE DE MAQUINAS. 165,00
14/10/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 6190534; 165,00
16/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5448/2014 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 165,00
TOTAL 165,00 165,00 165,00
SALDO A PAGAR 0,00