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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: IVO LIRA-TRANSPORTE ESCOLAR E DE PASSAGEIROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5542 Data de lançamento: 14/10/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE SETEMBRO DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO.037/2013 ROTEIRO NRO.01 , CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000146. 6.003,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2014 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE SETEMBRO DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO.037/2013 ROTEIRO NRO.01 , CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000146. 6.003,00
14/10/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 146; 6.003,00
16/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5542/2014 IVO LIRA-TRANSPORTE ESCOLAR E DE PASSAGEIROS - 6006 6.003,00
TOTAL 6.003,00 6.003,00 6.003,00
SALDO A PAGAR 0,00