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Última atualização realizada em 23/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5558 Data de lançamento: 15/10/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES NRO. 9677-4199 E 9677-4526, MES OUTUBRO DE 2014, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO. 106,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2014 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES NRO. 9677-4199 E 9677-4526, MES OUTUBRO DE 2014, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO. 106,96
15/10/2014 CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - ORDEM DE EMPENHO Nº 138/2014 - REF. OUTUBRO - 2056189169. 106,96
16/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001598 PAGTO. REF. EMPENHO 5558/2014 VIVO S.A. - 2438 106,96
TOTAL 106,96 106,96 106,96
SALDO A PAGAR 0,00