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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5582 Data de lançamento: 16/10/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 710,18LTS. OLEO S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4261 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. 1.782,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2014 Valor Empenhado referente a: 710,18LTS. OLEO S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4261 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. 1.782,48
16/10/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 13612; 13613; 13603; 13604; 13536; 13673; 13670; 13661; 13644; 13601; 13591; 13578; 13561; 13558; 13546; 13530; 1.782,48
20/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5582/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 1.782,48
TOTAL 1.782,48 1.782,48 1.782,48
SALDO A PAGAR 0,00