| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5583 | Data de lançamento: | 16/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 121,57LTS. GASOLINA P/ VEICULO SPIM IVT 6757 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 07/2014 CONTRATO Nº 058/2014. | 364,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 121,57LTS. GASOLINA P/ VEICULO SPIM IVT 6757 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 07/2014 CONTRATO Nº 058/2014. | 364,69 | ||
| 16/10/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 13649; 13639; 13565; | 364,69 | ||
| 21/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5583/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 364,69 | ||
| TOTAL | 364,69 | 364,69 | 364,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||