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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JOÃO CLOVIS DIAS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5689 Data de lançamento: 21/10/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 27 TABUA 2,70 X 0,25 X 2.00 MT, 32MT. VIGA DE EUCALIPTO 2,50 X 0,15, 2 QUADRADO DE EUCALIPTO MEDINDO 20 X 20 X 3,00 MT. COMP., P/ CAMPO DO ESPORTE CLUBE IRAI. 1.219,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2014 Valor Empenhado referente a: 27 TABUA 2,70 X 0,25 X 2.00 MT, 32MT. VIGA DE EUCALIPTO 2,50 X 0,15, 2 QUADRADO DE EUCALIPTO MEDINDO 20 X 20 X 3,00 MT. COMP., P/ CAMPO DO ESPORTE CLUBE IRAI. 1.219,00
23/10/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 6262731; 1.219,00
28/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5689/2014 JOÃO CLOVIS DIAS - ME - 5032 1.219,00
TOTAL 1.219,00 1.219,00 1.219,00
SALDO A PAGAR 0,00