| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLOVIS DIAS - ME |
| Número do empenho: | 5699 | Data de lançamento: | 21/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERVIÇO PINTURA DE 14 BANCOS EM MADEIRA NA CALÇADA EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 308,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2014 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇO PINTURA DE 14 BANCOS EM MADEIRA NA CALÇADA EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 308,00 | ||
| 12/11/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 3; | 308,00 | ||
| TOTAL | 308,00 | 308,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 308,00 | |||