| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5750 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 02-01, da Competência: Outubro de 2014. | 12.398,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 02-01, da Competência: Outubro de 2014. | 12.398,53 | ||
| 24/10/2014 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG OUTUBRO DE 2014. | 12.398,53 | ||
| 27/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5750/2014 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 12.398,53 | ||
| TOTAL | 12.398,53 | 12.398,53 | 12.398,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||