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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANESSA MINUZZI WEBER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5837 Data de lançamento: 24/10/2014
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7629. 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2014 EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7629. 150,00
24/10/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 7629. 150,00
29/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001366 PAGTO. REF. EMPENHO 5837/2014 VANESSA MINUZZI WEBER - 2413 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00