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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5859 Data de lançamento: 24/10/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 CARGA GAS P/13, 2 CARGA GAS P/45, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA, PREGÃO Nº 13/2013 CONTRATO Nº 101/2013. 358,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2014 Valor Empenhado referente a: 1 CARGA GAS P/13, 2 CARGA GAS P/45, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA, PREGÃO Nº 13/2013 CONTRATO Nº 101/2013. 358,00
07/11/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 491187; 358,00
12/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5859/2014 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A - 11813 358,00
TOTAL 358,00 358,00 358,00
SALDO A PAGAR 0,00