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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5871 Data de lançamento: 27/10/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 CHUVEIRO CORONA, 2 DOBRADIÇA 6", 0,64G CORRENTE, 1 CADEADO 60 MM, 6 DOBRADIÇA, 4KG PREGO 17 X 27, 3KG PREGO 18 X 36, 2KG PREGO 25X72, 7 TORNEIRA JARDIM, 7 TE 20 C/ ROSCA, 7 JOELHO 20 C/ ROSCA, 6 JOELHO 20 MM E DEMAIS ITENS P/ CAMPO DO ESPORTE CLUBE IRAI. 489,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2014 Valor Empenhado referente a: 1 CHUVEIRO CORONA, 2 DOBRADIÇA 6", 0,64G CORRENTE, 1 CADEADO 60 MM, 6 DOBRADIÇA, 4KG PREGO 17 X 27, 3KG PREGO 18 X 36, 2KG PREGO 25X72, 7 TORNEIRA JARDIM, 7 TE 20 C/ ROSCA, 7 JOELHO 20 C/ ROSCA, 6 JOELHO 20 MM E DEMAIS ITENS P/ CAMPO DO ESPORTE CLUBE IRAI. 489,82
30/10/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 6325320; 6325339; 489,82
05/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5871/2014 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 489,82
TOTAL 489,82 489,82 489,82
SALDO A PAGAR 0,00