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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NIARA A KRAUSE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5875 Data de lançamento: 27/10/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESF INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 LENTES DE VISÃO SIMPLES, 2 ARMAÇÃO DE ÓCULOS, 1 LENTES DE VISÃO SIMPLES, OCULOS P/ INDIGENAS DA ALDEIA AEROPORTO IRAI-RS, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAUDE INDIGENA, INCENTIVO ESTADULA DE ATENÇÃO BASICA DA POPULAÇÃO INDIGENA. 742,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2014 Valor Empenhado referente a: 1 LENTES DE VISÃO SIMPLES, 2 ARMAÇÃO DE ÓCULOS, 1 LENTES DE VISÃO SIMPLES, OCULOS P/ INDIGENAS DA ALDEIA AEROPORTO IRAI-RS, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAUDE INDIGENA, INCENTIVO ESTADULA DE ATENÇÃO BASICA DA POPULAÇÃO INDIGENA. 742,00
27/10/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 6290472; 742,00
04/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5875/2014 NIARA A KRAUSE - 5192 742,00
TOTAL 742,00 742,00 742,00
SALDO A PAGAR 0,00