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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SIDIO ALFONSO COLDEBELLA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5899 Data de lançamento: 28/10/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS IGD - SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 PORTA-GRADE DE FERRO 3/8 E TUBO 30 X 40 COM DOBRADIÇA, MEDINDO 2,00 X 2,16 MT., 2 PORTA-GRADE DE FERRO 3/8 E TUBO 30 X 40 COM DOBRADIÇA, MEDINDO 2,10 X 0,85 CMT., P/ CRAS DA VILA MILITAR, PROGRAMA IGD-SUAS. 3.322,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2014 Valor Empenhado referente a: 2 PORTA-GRADE DE FERRO 3/8 E TUBO 30 X 40 COM DOBRADIÇA, MEDINDO 2,00 X 2,16 MT., 2 PORTA-GRADE DE FERRO 3/8 E TUBO 30 X 40 COM DOBRADIÇA, MEDINDO 2,10 X 0,85 CMT., P/ CRAS DA VILA MILITAR, PROGRAMA IGD-SUAS. 3.322,00
29/10/2014 EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 167; 3.322,00
04/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850021 PAGTO. REF. EMPENHO 5899/2014 SIDIO ALFONSO COLDEBELLA - ME - 5167 3.322,00
TOTAL 3.322,00 3.322,00 3.322,00
SALDO A PAGAR 0,00