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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EDINER JULIANO KEHL - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5941 Data de lançamento: 30/10/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PBF-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8 FOTO 3 X 4, P/ DOCUMENTOS DE PESSOA CARENTE SRº SADI CRESPO, E SRª ANA PAULA CRESPO, FICHA Nº 921, PROGRAMA IGD-PBF. 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2014 Valor Empenhado referente a: 8 FOTO 3 X 4, P/ DOCUMENTOS DE PESSOA CARENTE SRº SADI CRESPO, E SRª ANA PAULA CRESPO, FICHA Nº 921, PROGRAMA IGD-PBF. 24,00
22/12/2014 EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 145; 24,00
24/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850063 PAGTO. REF. EMPENHO 5941/2014 EDINER JULIANO KEHL - ME - 2788 24,00
TOTAL 24,00 24,00 24,00
SALDO A PAGAR 0,00