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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5947 Data de lançamento: 30/10/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 067384. 11.678,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2014 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 067384. 11.678,86
30/10/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE A OUTUBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 67384; 11.678,86
10/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5947/2014 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 11.678,86
TOTAL 11.678,86 11.678,86 11.678,86
SALDO A PAGAR 0,00