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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ROQUE ANTONIO ZELESKI E OUTROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6015 Data de lançamento: 05/11/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Trabalho
Subfunção: Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 28 AUXILIOS FINANCEIROS NO TRANSPORTE DOS MUNICIPES P/ TRABALHAR NO FRIGORIFICO SEARA S/A NO TURNO DA NOITE NO MES DE OUTUBRO/2014, CFE LEI Nº 2.638/2012. 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2014 Valor Empenhado referente a: 28 AUXILIOS FINANCEIROS NO TRANSPORTE DOS MUNICIPES P/ TRABALHAR NO FRIGORIFICO SEARA S/A NO TURNO DA NOITE NO MES DE OUTUBRO/2014, CFE LEI Nº 2.638/2012. 1.400,00
05/11/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE A OUTUBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 586; 1.400,00
12/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6015/2014 ROQUE ANTONIO ZELESKI E OUTROS - 3154 1.400,00
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00