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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSECLER LIPRERI - ME - METALURGICA FABRIMAQ

Dados do Empenho
Número do empenho: 6045 Data de lançamento: 06/11/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESF INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 50m2 ESTRUTURA METALICA, PARA A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PARA O VEICULO DA SAUDE INDIGENA, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INCENTIVO ESTADUAL DE ATENÇÃO BASICA DA POPULAÇÃO INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO IRAI/RS. 3.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2014 Valor Empenhado referente a: 50m2 ESTRUTURA METALICA, PARA A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PARA O VEICULO DA SAUDE INDIGENA, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INCENTIVO ESTADUAL DE ATENÇÃO BASICA DA POPULAÇÃO INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO IRAI/RS. 3.900,00
19/11/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 6491812; 3.900,00
08/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6045/2014 JOSECLER LIPRERI - ME - METALURGICA FABRIMAQ - 13294 3.900,00
TOTAL 3.900,00 3.900,00 3.900,00
SALDO A PAGAR 0,00