| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 6054 | Data de lançamento: | 07/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5PCT. PROTEÇÃO TOMADA, 2 TORNEIRA DE JARDIM, 1 SIFÃO MULTIUSO, 1 KIT REPARO P/ CAIXA DAGUA FIBRA, 3 FLEXIVEL, 1 TOMADA, 1 CURVA 40 MM, 1 T LUZ, 1 T 25 COM ROSCA, 3 CURVA 1/2, 1 T 40, 1 COLA, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 100,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2014 | Valor Empenhado referente a: 5PCT. PROTEÇÃO TOMADA, 2 TORNEIRA DE JARDIM, 1 SIFÃO MULTIUSO, 1 KIT REPARO P/ CAIXA DAGUA FIBRA, 3 FLEXIVEL, 1 TOMADA, 1 CURVA 40 MM, 1 T LUZ, 1 T 25 COM ROSCA, 3 CURVA 1/2, 1 T 40, 1 COLA, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 100,90 | ||
| 11/11/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 6423787; | 100,90 | ||
| 17/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6054/2014 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 100,90 | ||
| TOTAL | 100,90 | 100,90 | 100,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||