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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6062 Data de lançamento: 07/11/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8 TRINCHA, 1 BALDE P/ PINTURA 15 LT, 1 CHAVE COMBINADA 19MM, 1 CHAVE COMBINADA 17MM, P/ SEC. OBRAS. 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2014 Valor Empenhado referente a: 8 TRINCHA, 1 BALDE P/ PINTURA 15 LT, 1 CHAVE COMBINADA 19MM, 1 CHAVE COMBINADA 17MM, P/ SEC. OBRAS. 105,00
10/11/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 6408778; 105,00
17/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6062/2014 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 105,00
TOTAL 105,00 105,00 105,00
SALDO A PAGAR 0,00