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Última atualização realizada em 23/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6203 Data de lançamento: 17/11/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, FATURAS TELEFONES CELULARES NRO. 9677-4199 E 9677-4526, COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2014. 135,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2014 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, FATURAS TELEFONES CELULARES NRO. 9677-4199 E 9677-4526, COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2014. 135,08
17/11/2014 CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - ORDEM DE EMPENHO Nº 151/2014 - COMPETENCIA NOVEMBRO/2014 - 2056189169. 135,08
19/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001613 PAGTO. REF. EMPENHO 6203/2014 VIVO S.A. - 2438 135,08
TOTAL 135,08 135,08 135,08
SALDO A PAGAR 0,00