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Última atualização realizada em 24/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6255 Data de lançamento: 20/11/2014
Tipo de empenho: PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 10-01, da Competência: Novembro de 2014. 23.525,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2014 Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 10-01, da Competência: Novembro de 2014. 23.525,30
20/11/2014 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG NOVEMBRO DE 2014. 23.525,30
24/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6255/2014 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 23.525,30
24/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6255/2014 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 23.525,30
24/11/2014 VALOR LANÇADO EM CONTA INCORRETA. -23.525,30
TOTAL 23.525,30 23.525,30 23.525,30
SALDO A PAGAR 0,00