| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERICO VERONEZE - ME |
| Número do empenho: | 6357 | Data de lançamento: | 21/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 BATERIA 75 AH P/ AMBULANCIA IPV1212 DA SEC. SAUDE. | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 BATERIA 75 AH P/ AMBULANCIA IPV1212 DA SEC. SAUDE. | 330,00 | ||
| 25/11/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 6532948; | 330,00 | ||
| 02/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6357/2014 ERICO VERONEZE - ME - 3800 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||