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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FABRICIO ALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6359 Data de lançamento: 21/11/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE FW,PASSO FUNDO, POA E TENENTE PORTELA, NO DIA 02/07 AO DIA 07/11/2014 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012288. 236,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2014 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE FW,PASSO FUNDO, POA E TENENTE PORTELA, NO DIA 02/07 AO DIA 07/11/2014 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012288. 236,40
21/11/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESAS Nº 012288. 236,40
26/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003224 PAGTO. REF. EMPENHO 6359/2014 FABRICIO ALVES - 10847 236,40
TOTAL 236,40 236,40 236,40
SALDO A PAGAR 0,00