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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6393 Data de lançamento: 24/11/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 9HS SERVICO P/ ENDIREITAR CHAPEU DA CAÇAMBA, FIXAR AMORTECEDOR, FAZER SUPORTE P/ PARA CHOQUE,CONSERTAR ESTRIVO ESQUERDO, E SOLDA CHAPEU DA CAÇAMBA E SOLDA NO ESTRIVO DO MERCEDES INI1964 - SEC. OBRAS. 545,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2014 Valor Empenhado referente a: 9HS SERVICO P/ ENDIREITAR CHAPEU DA CAÇAMBA, FIXAR AMORTECEDOR, FAZER SUPORTE P/ PARA CHOQUE,CONSERTAR ESTRIVO ESQUERDO, E SOLDA CHAPEU DA CAÇAMBA E SOLDA NO ESTRIVO DO MERCEDES INI1964 - SEC. OBRAS. 545,00
02/12/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 31; 545,00
11/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6393/2014 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 545,00
TOTAL 545,00 545,00 545,00
SALDO A PAGAR 0,00