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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6397 Data de lançamento: 24/11/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO DA IMPRESSORA HP2360., 1 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DA IMPRESSORA SANSUNG D 2850B DA ESC.MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS - SEC. EDUCAÇÃO. 69,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2014 Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO DA IMPRESSORA HP2360., 1 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DA IMPRESSORA SANSUNG D 2850B DA ESC.MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS - SEC. EDUCAÇÃO. 69,90
01/12/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 6590810; 69,90
09/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6397/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 69,90
TOTAL 69,90 69,90 69,90
SALDO A PAGAR 0,00