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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6492 Data de lançamento: 27/11/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 12UN PIRULITO POP CHICLE AZEDINHO 600G 50UN., 2PCT BALA BITECO FRUITS EXTRA 250GR, 3UN BALA BERBAU FANTASY SORTIDA 250G., 20UN BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG.SEC. EDUCAÇÃO. 613,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2014 Valor Empenhado referente a: 12UN PIRULITO POP CHICLE AZEDINHO 600G 50UN., 2PCT BALA BITECO FRUITS EXTRA 250GR, 3UN BALA BERBAU FANTASY SORTIDA 250G., 20UN BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG.SEC. EDUCAÇÃO. 613,86
27/11/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 404; 613,86
04/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6492/2014 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 613,86
TOTAL 613,86 613,86 613,86
SALDO A PAGAR 0,00