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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6523 Data de lançamento: 28/11/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 CONSERTO PNEU DA DOBLO IVF5504, 1 SOCORRO DA DOBLO IVF5504, 4 MONTAGEM PNEU DA DOBLO IVF5504, 4 TROCA DE PNEU DA AMBULANCIA ITY1493, 4 TROCA DE PNEU DA VAN BOXER ISE 3652, 3 MONTAGEM DE PNEU DA VAN BOXER ISE 3652 SA SEC. SAUDE. 295,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2014 Valor Empenhado referente a: 2 CONSERTO PNEU DA DOBLO IVF5504, 1 SOCORRO DA DOBLO IVF5504, 4 MONTAGEM PNEU DA DOBLO IVF5504, 4 TROCA DE PNEU DA AMBULANCIA ITY1493, 4 TROCA DE PNEU DA VAN BOXER ISE 3652, 3 MONTAGEM DE PNEU DA VAN BOXER ISE 3652 SA SEC. SAUDE. 295,00
01/12/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 3685; 295,00
09/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6523/2014 ANGELO TISSIANI - ME - 108 295,00
TOTAL 295,00 295,00 295,00
SALDO A PAGAR 0,00