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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6524 Data de lançamento: 28/11/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 CAMARA 900x20 P/ ONIBUS ISX7779, 2 CAMARA 7x50x16 P/ ONIBUS ISU2354 DA SEC; EDUCAÇÃO. 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2014 Valor Empenhado referente a: 1 CAMARA 900x20 P/ ONIBUS ISX7779, 2 CAMARA 7x50x16 P/ ONIBUS ISU2354 DA SEC; EDUCAÇÃO. 260,00
11/12/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 6681928; 260,00
16/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6524/2014 ANGELO TISSIANI - ME - 108 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00