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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PROPEL PAPELARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6667 Data de lançamento: 02/12/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PBF-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 17 CABEÇA PLASTICA 3CM, 9MT. JUTA C/ FIO OURO CRUA 1 MT. LARGURA, 5FLS. PAPEL LAMINADO 50 X 60 PRATA, P/ CONFECÇÃO DE GUIRLANDAS DE NATAL, C/ AS FAMILIAS DO PROGRAMA PAIF. 118,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2014 Valor Empenhado referente a: 17 CABEÇA PLASTICA 3CM, 9MT. JUTA C/ FIO OURO CRUA 1 MT. LARGURA, 5FLS. PAPEL LAMINADO 50 X 60 PRATA, P/ CONFECÇÃO DE GUIRLANDAS DE NATAL, C/ AS FAMILIAS DO PROGRAMA PAIF. 118,70
02/12/2014 EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 610; 118,70
12/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850058 PAGTO. REF. EMPENHO 6667/2014 PROPEL PAPELARIA LTDA - 2741 118,70
TOTAL 118,70 118,70 118,70
SALDO A PAGAR 0,00