| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JAISON DI BERNARDO - ME |
| Número do empenho: | 6792 | Data de lançamento: | 12/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO EXTRA ESCOLA SALGADO FILHO E BENTO GONCALVES NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000241. | 190,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO EXTRA ESCOLA SALGADO FILHO E BENTO GONCALVES NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000241. | 190,96 | ||
| 12/12/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A NOVEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 241; | 190,96 | ||
| 16/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6792/2014 JAISON DI BERNARDO - ME - 3089 | 190,96 | ||
| TOTAL | 190,96 | 190,96 | 190,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||