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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NEI STOLL - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6809 Data de lançamento: 15/12/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO. 040/2013 ROTEIRO NRO.05, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO.NF.000043. 4.035,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2014 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO. 040/2013 ROTEIRO NRO.05, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO.NF.000043. 4.035,79
15/12/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A ABRIL/2014 - 000043. 4.035,79
15/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001370 PAGTO. REF. EMPENHO 6809/2014 NEI STOLL - ME - 5179 4.035,79
TOTAL 4.035,79 4.035,79 4.035,79
SALDO A PAGAR 0,00