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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NEI STOLL - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6810 Data de lançamento: 15/12/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JULHO DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO.040/2013, ROTEIRO NRO.05 , CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000050. 3.446,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2014 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JULHO DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO.040/2013, ROTEIRO NRO.05 , CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000050. 3.446,19
15/12/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A JULHO/2014 - 000050. 3.446,19
15/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001370 PAGTO. REF. EMPENHO 6810/2014 NEI STOLL - ME - 5179 3.446,19
TOTAL 3.446,19 3.446,19 3.446,19
SALDO A PAGAR 0,00