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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JOÃO CLOVIS DIAS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6817 Data de lançamento: 15/12/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a:68,6MT LIGA EUCALIPTO5x16,9MT TABUAS PINOS 2.5x30x3,10,24MT,RIPASEUCAL.2.5x5X4,32MT REGUA EUCAL.PLAINADA 2,5x9,78MT PAREDE DE MADEIRA BRUTAEUCAL.,23,2MT MADEIRA DE EUCAL.PLAINADA 60CM ALT.C/PORTAO. CONFECCAO PRESEPIO SEC. TURISMO. 3.656,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2014 Valor Empenhado referente a:68,6MT LIGA EUCALIPTO5x16,9MT TABUAS PINOS 2.5x30x3,10,24MT,RIPASEUCAL.2.5x5X4,32MT REGUA EUCAL.PLAINADA 2,5x9,78MT PAREDE DE MADEIRA BRUTAEUCAL.,23,2MT MADEIRA DE EUCAL.PLAINADA 60CM ALT.C/PORTAO. CONFECCAO PRESEPIO SEC. TURISMO. 3.656,30
16/12/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 6736828; 3.656,30
17/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6817/2014 JOÃO CLOVIS DIAS - ME - 5032 3.656,30
TOTAL 3.656,30 3.656,30 3.656,30
SALDO A PAGAR 0,00