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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: AMETISTA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6827 Data de lançamento: 15/12/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO.068/2014 ROTEIRO NRO.06 , CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.001620. 524,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2014 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO.068/2014 ROTEIRO NRO.06 , CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.001620. 524,80
15/12/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃ O- REF. NOVEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 1620; 524,80
TOTAL 524,80 524,80 0,00
SALDO A PAGAR 524,80