| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE JACOB HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 7039 | Data de lançamento: | 22/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | JOSE JACO HELFENSTEIN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5656. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2014 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5656. | 200,00 | ||
| 22/12/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 5656. | 200,00 | ||
| 29/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003268 PAGTO. REF. EMPENHO 7039/2014 JOSE JACOB HELFENSTEIN - 311 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||