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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7051 Data de lançamento: 22/12/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: RGE-POSTO SAUDE RUA TORRES GONCALVES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE, RUA TORRES GONCALVES, NRO 537, CODIGO 2482019-9, COMPETENCIA:DEZEMBRO DE 2014. 419,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2014 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE, RUA TORRES GONCALVES, NRO 537, CODIGO 2482019-9, COMPETENCIA:DEZEMBRO DE 2014. 419,13
22/12/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REFERENTE A DEZEMBRO/2014 - 105.072. 419,13
29/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7051/2014 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 419,13
TOTAL 419,13 419,13 419,13
SALDO A PAGAR 0,00