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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7173 Data de lançamento: 30/12/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 INCENTIVO PARA INTERNAÇÃO CLINICA DE 04 LEITOS, REF. PAGAMENTO DE TRATAMENTO CLINICO NÃO COBERTO POR AIH NO MES DE DEZEMBRO/2014, CFE. CONTRATO Nº 076/2014. 15.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2014 Valor Empenhado referente a: 4 INCENTIVO PARA INTERNAÇÃO CLINICA DE 04 LEITOS, REF. PAGAMENTO DE TRATAMENTO CLINICO NÃO COBERTO POR AIH NO MES DE DEZEMBRO/2014, CFE. CONTRATO Nº 076/2014. 15.600,00
30/12/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REF. DEZ/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 67392; 15.600,00
30/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7173/2014 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 15.600,00
TOTAL 15.600,00 15.600,00 15.600,00
SALDO A PAGAR 0,00