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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 865 Data de lançamento: 25/02/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-2040, MES FEVEREIRO DE 2014. 99,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2014 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-2040, MES FEVEREIRO DE 2014. 99,16
25/02/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 000.647.402. 99,16
25/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 865/2014 OI SA - 1583 99,16
TOTAL 99,16 99,16 99,16
SALDO A PAGAR 0,00