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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 872 Data de lançamento: 25/02/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 11 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIODICA DO ELEVADOR DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. 1.694,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2014 Valor Empenhado referente a: 11 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIODICA DO ELEVADOR DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. 1.694,00
25/02/2014 HENRI KOENIG - DIRETOR DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ - NF. 000716. MES FEVEREIRO/2014. 154,00
10/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 154,00
28/03/2014 HENRI KOENING - DIRETOR DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ - NF. 000739. MES MARCO/2014. 154,00
09/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2014 - REF. MARÇO/2014 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 154,00
28/04/2014 HENRI KOENIG - DIRETOR DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ - NF. 000752. MES 04/2014. 154,00
12/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2014 - REF. ABRIL/2014 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 154,00
23/05/2014 HENRI KOENIG - DIRETOR DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ - NF. 000772, MES 05/2014. 154,00
09/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2014 - REF. MAIO/2014 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 154,00
27/06/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 000796. 154,00
10/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2014 - REF. JUNHO/2014 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 154,00
31/07/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. JULHO/2014 - 000825. 154,00
06/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2014 - REF. JULHO/2014 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 154,00
21/08/2014 HENRI KOENIG - DIRETOR DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ - REFE. AGOSTO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 835; 154,00
09/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2014 - REF. AGOSTO/2014 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 154,00
29/09/2014 HENRI KOENIG - DIRETOR DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ - Conforme Nota Fiscal Nº 862; 154,00
08/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2014 - REF. SETEMBRO/2014 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 154,00
27/10/2014 HENRI KOENIG - DIRETOR DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ - REF. OUTUBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 898; 154,00
07/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2014 - REF. OUTUBRO/2014 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 154,00
04/12/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 918; 154,00
12/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 154,00
22/12/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE A DEZEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 927; 154,00
29/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 154,00
TOTAL 1.694,00 1.694,00 1.694,00
SALDO A PAGAR 0,00