| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUCIANA POSSENTI |
| Número do empenho: | 884 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRICAO NO CURSO FAMURS SIGPC-PRATICO(SISTEMA DE GESTAO DE PRESTACAO DE CONTAS)NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 20/02/2014 CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010072. | 151,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRICAO NO CURSO FAMURS SIGPC-PRATICO(SISTEMA DE GESTAO DE PRESTACAO DE CONTAS)NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 20/02/2014 CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010072. | 151,00 | ||
| 26/02/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 001713,000537,42049, | 151,00 | ||
| 06/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001266 PAGTO. REF. EMPENHO 884/2014 LUCIANA POSSENTI - 7762 | 151,00 | ||
| TOTAL | 151,00 | 151,00 | 151,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||