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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SUSEPE - SUPERINTEDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARI

Dados do Empenho
Número do empenho: 924 Data de lançamento: 27/02/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 19DIAS SERVIÇOS GERAIS DO APENADO ALEXSANDER VIEIRA NO PERIODO DE 01/02/2014 A 19/02/2014, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 05/2012., 1 REPASSE 10% FUNDO PENITENCIARIO CLAUSULA 4ª DO CONVENIO Nº 05/2012. 380,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2014 Valor Empenhado referente a: 19DIAS SERVIÇOS GERAIS DO APENADO ALEXSANDER VIEIRA NO PERIODO DE 01/02/2014 A 19/02/2014, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 05/2012., 1 REPASSE 10% FUNDO PENITENCIARIO CLAUSULA 4ª DO CONVENIO Nº 05/2012. 380,58
27/02/2014 EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - CFE REGISTRO DE PONTO. 380,58
07/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 924/2014 SUSEPE - SUPERINTEDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIOS - 10647 380,58
TOTAL 380,58 380,58 380,58
SALDO A PAGAR 0,00