| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIOGO AMADO DA COSTA |
| Número do empenho: | 934 | Data de lançamento: | 28/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES DE SHOWS ARTISTICOS NOS DIAS 28/02/2014 E 02/03/2014 NO CARNAVAL/2014, CFE. CONTRATO Nº 031/2014. LEI MUNICIPAL NRO. 2.769/2014. | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES DE SHOWS ARTISTICOS NOS DIAS 28/02/2014 E 02/03/2014 NO CARNAVAL/2014, CFE. CONTRATO Nº 031/2014. LEI MUNICIPAL NRO. 2.769/2014. | 3.500,00 | ||
| 05/03/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 000054. | 3.500,00 | ||
| 12/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856693 PAGTO. REF. EMPENHO 934/2014 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847 | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||