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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIOGO AMADO DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 934 Data de lançamento: 28/02/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES DE SHOWS ARTISTICOS NOS DIAS 28/02/2014 E 02/03/2014 NO CARNAVAL/2014, CFE. CONTRATO Nº 031/2014. LEI MUNICIPAL NRO. 2.769/2014. 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2014 Valor Empenhado referente a: 1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES DE SHOWS ARTISTICOS NOS DIAS 28/02/2014 E 02/03/2014 NO CARNAVAL/2014, CFE. CONTRATO Nº 031/2014. LEI MUNICIPAL NRO. 2.769/2014. 3.500,00
05/03/2014 VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 000054. 3.500,00
12/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856693 PAGTO. REF. EMPENHO 934/2014 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847 3.500,00
TOTAL 3.500,00 3.500,00 3.500,00
SALDO A PAGAR 0,00