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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 996 Data de lançamento: 06/03/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL NO AEROPORTO AREA INDIGENA, CODIGO 731059/5, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2014. 54,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2014 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL NO AEROPORTO AREA INDIGENA, CODIGO 731059/5, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2014. 54,77
06/03/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 000.021.005. 54,77
20/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001273 PAGTO. REF. EMPENHO 996/2014 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA - 38 54,77
TOTAL 54,77 54,77 54,77
SALDO A PAGAR 0,00