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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1076 Data de lançamento: 10/03/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 44SC CAL PARA PINTURA 20 KG, 45 TUBO COLA BRANCA DE 01KG, 1KG ARAME GALVANIZADO Nº 16, P/ MANUTENÇÃO E PINTURA DOS CORDÕES DAS RUAS DA CIDADE. 1.036,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2015 Valor Empenhado referente a: 44SC CAL PARA PINTURA 20 KG, 45 TUBO COLA BRANCA DE 01KG, 1KG ARAME GALVANIZADO Nº 16, P/ MANUTENÇÃO E PINTURA DOS CORDÕES DAS RUAS DA CIDADE. 1.036,00
11/03/2015 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 7330124; 1.036,00
19/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1076/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 1.036,00
TOTAL 1.036,00 1.036,00 1.036,00
SALDO A PAGAR 0,00