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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1181 Data de lançamento: 16/03/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa: 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PBF-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE INTERNA P/ INTERLIGAÇÃO DOS COMPUTADORES DO CRAS, PROGRAMA PAIF. 254,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2015 Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE INTERNA P/ INTERLIGAÇÃO DOS COMPUTADORES DO CRAS, PROGRAMA PAIF. 254,00
16/03/2015 MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 2015083; 254,00
23/03/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850095 PAGTO. REF. EMPENHO 1181/2015 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 13366 254,00
TOTAL 254,00 254,00 254,00
SALDO A PAGAR 0,00