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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1190 Data de lançamento: 16/03/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSB - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 BONECOS COELHO ARTESANAL EM TECIDO E PELE MED. 2 MTS., 3 BONECOS COELHO ARTESANAL EM TECIDO E PELE MED. 1,5MTS., 4 BONECOS COELHO ARTESANAL EM TECIDO E PELE MED. 1,25 MTS., E DEMAIS ITENS P/ DECORAÇÃO DE PASCOA DO PROGRAMA PBV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL. 6.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2015 Valor Empenhado referente a: 2 BONECOS COELHO ARTESANAL EM TECIDO E PELE MED. 2 MTS., 3 BONECOS COELHO ARTESANAL EM TECIDO E PELE MED. 1,5MTS., 4 BONECOS COELHO ARTESANAL EM TECIDO E PELE MED. 1,25 MTS., E DEMAIS ITENS P/ DECORAÇÃO DE PASCOA DO PROGRAMA PBV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL. 6.280,00
16/03/2015 MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 335; 6.280,00
24/03/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850054 PAGTO. REF. EMPENHO 1190/2015 LUZES E DECÓR LTDA - 13229 6.280,00
09/10/2015 ESTORNO REF. A DEV. DE RECURSO P/ CONTA VINCULADA FACE MEMO 040/15 DO PREFEITO MUNICIPAL. -6.280,00
09/10/2015 ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO RECURSOS PARA A CONTA VINCULADA CFE. MEMORANDO 040/2015, EXPEDIDO PELO PREFEITO MUNICIPAL. -6.280,00
09/10/2015 ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO RECURSOS PARA A CONTA VINCULADA CFE. MEMORANDO 040/2015, EXPEDIDO PELO PREFEITO MUNICIPAL. -6.280,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00