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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1212 Data de lançamento: 17/03/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 7 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 80 COLA BRANCA 40 G, 70 PAPEL COLOR SET CORES SORTIDAS, 2 CORRETIVO LÍQUIDO BRANCO 18 ML, 1 ENVELOPE PARDO CAIXA COM 100 UNIDADES, 10 FITA CREPE 38 MM X 50 M, 15 GIZ COLORIDO, 6 GRAMPEADOR PEQUENO E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC. EDUC. INFANTIL, CARTA CONVITE Nº 07/2015. 2.844,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2015 Valor Empenhado referente a: 80 COLA BRANCA 40 G, 70 PAPEL COLOR SET CORES SORTIDAS, 2 CORRETIVO LÍQUIDO BRANCO 18 ML, 1 ENVELOPE PARDO CAIXA COM 100 UNIDADES, 10 FITA CREPE 38 MM X 50 M, 15 GIZ COLORIDO, 6 GRAMPEADOR PEQUENO E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC. EDUC. INFANTIL, CARTA CONVITE Nº 07/2015. 2.844,83
23/03/2015 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 7424928; 7425755; 2.844,83
26/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1212/2015 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 2.844,83
TOTAL 2.844,83 2.844,83 2.844,83
SALDO A PAGAR 0,00